4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/11/2015 ATÉ 20/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
5
Data de Lançamento: 20/11/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
4
12240/000-2015       
77,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m, arte deverá ser elaborada pela contratante, impresso em 04 cores, 
em material tipo lona com brilho - PARA USO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA MULHER DE REGISTRO NO 
DIA INTERNACIONAL DA LUTA CONTRA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - GABINETE
Vl.Total:
77,98
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
77,98
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3399/105-2015       
0,00
1.290,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.290,66
Un.:
%
Quantidade:
0,7400
1.755,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
51
7576/009-2015       
0,00
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
10351/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
115
12183/001-2015       
0,00
660,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção  - PARA USO DO 
GABINETE - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
660,15
Un.:
SV
Quantidade:
13.203,0000
0,05
3482/2015
Pregão Presencial
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.016.638/0001-71
178
12107/000-2015 - 01
-24.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12107/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-24.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-24.000,00
3482/2015
Pregão Presencial
BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
48.302.640/0001-82
178
12243/000-2015       
25.320,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA - TIPO BICA CORRIDA, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA MANUTENÇÃO 
DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
25.320,00
Un.:
TON
Quantidade:
600,0000
42,20
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
275
5197/000-2015 - 01
-400,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5197/0-2015 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO
Vl.Total:
-400,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,96
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
278
4412/000-2015 - 01
-3,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4412/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-3,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3,65
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
278
12234/000-2015       
59.999,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - PARTE DO 9º TA AO CONTRATO 067/2015 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
59.999,40
Un.:
KM
Quantidade:
22.222,0000
2,70
7365/2015
Outros/Não Aplicável
JUSSEMAR LUIZ BATISTA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
267.786.008-29
341
9495/003-2015       
0,00
253,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
210,78
Un.:
Quantidade:
6,0000
35,13
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DO CURSO "MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
ODONTOLÓGICOS NA ESCOLA SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI MARIO FERRAZ" 
EM SÃO PAULO/SP - CONTA SAÚDE BUCAL - C/C 0903/006/255-9 CEF - SAÚDE
42,78
6,0000
7,13
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
319
1321/000-2015 - 01
-179,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1321/0-2015 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO
Vl.Total:
-179,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-179,00
11504/2014
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.229.068/0001-72
319
12227/000-2015       
118,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA - PARA USO DA ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
118,80
Un.:
Quantidade:
1,4400
82,50
10811/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
319
12228/000-2015       
198,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MESA INFANTIL DE PLASTICO COM 4 CADEIRAS, NA COR BRANCA - PARA CRIANÇAS DE 2 A 5 ANOS - 
PLASNEW - PARA USO DA ESF AGROCHÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
198,00
Un.:
JG
Quantidade:
2,0000
99,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
315
6623/018-2015       
0,00
20,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA USO DA FUNCIONÁRIA DA UBS CENTRO - 
C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
20,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
20,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/11/2015 ATÉ 20/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2508/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.439.001/0001-90
323
3919/003-2015       
0,00
105,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAUDO DE RAIO-X. Face, tórax e idade óssea - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - 
C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
105,00
Un.:
SV
Quantidade:
7,0000
15,00
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
323
12232/000-2015       
13.960,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 9.000 BTU's
Vl.Total:
7.410,00
Un.:
SV
Quantidade:
19,0000
390,00
2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's
2.100,00
SV
5,0000
420,00
3 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTU's
2.450,00
SV
5,0000
490,00
4 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 24.000 BTU's
1.080,00
SV
2,0000
540,00
5 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 30.000 BTU's
580,00
SV
1,0000
580,00
6 - Instalação de cortina de ar - PARA USO ESF CAIÇARA, ESF XANGRILÁ, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF 
CAPINZAL, ESF VOTUPOCA (MODELOS SPLIT) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
340,00
SV
2,0000
170,00
3609/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
326
12230/000-2015       
298,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESCADINHA COM 02 DEGRAUS - Escadinha com 02 degraus, estrutura construída em tubos redondos de aço 
inoxidável de no máximo 1 polegada de diâmetro, polido. Pés com ponteiras em PVC, piso de madeira, revestido 
em borracha antiderrapante, com laterais de chapa de aço inoxidável. Altura mínima de 0,38 cm. - RENASCER 
MOD RN 14153 - PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DO REGISTRO B - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
298,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
149,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
431
12229/000-2015       
432,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - Composição: leite integral e estabilizante. Embalagem primaria: caixa 
tetra Pack, aspecto físico: liquido, unidade de fornecimento caixa com 1 litro. Validade mínima de 4 (quatro) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - PIRACANJUBA - PARA USO DOS 
PACIENTES ATENDINOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
432,00
Un.:
UN
Quantidade:
180,0000
2,40
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
411
12235/000-2015       
4.320,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DO SETOR 192 QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTÃO - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.320,00
Un.:
UN
Quantidade:
450,0000
9,60
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
351
12231/000-2015       
210,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - PARA USO DO CEREST - REF. MÊS DE DEZEMBRO - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
210,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
210,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
401
12233/000-2015       
4.004,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - PARTE DO 9º TA - AO CONTRATO 067/2012 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.004,10
Un.:
KM
Quantidade:
1.483,0000
2,70
10759/2015
Outros/Não Aplicável
DAIANY SILVA CRISTINO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
306.135.708-47
488
12226/000-2015       
253,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
210,78
Un.:
Quantidade:
6,0000
35,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO - PROGRAMA FORMAR EM REDE MAIS / INSTITUTO 
AVISA LÁ, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2015 EM SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA 
ÀS 07h00 DO DIA 24/11 E RETORNO ÀS 21h00 DO DIA 26/11 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
42,78
6,0000
7,13
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
474
12242/000-2015       
412,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESERVATORIO DE AGUA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME - VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA DJP 3021 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 412,50 - C/C 
404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
412,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
412,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/11/2015 ATÉ 20/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4966/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
477
6533/003-2015       
0,00
1.852,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.852,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.852,27
4967/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
477
6534/001-2015       
0,00
14.175,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
14.175,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.175,44
4967/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
477
6534/002-2015       
0,00
10.292,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.292,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.292,30
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
477
12219/001-2015       
0,00
1.118,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES - C/C 404-7 
CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.118,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.118,30
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
477
12219/002-2015       
0,00
4.264,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES - C/C 404-7 
CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.264,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.264,22
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
528
915/011-2015       
0,00
3.313,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA MERENDA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.313,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.313,29
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
528
5917/007-2015       
0,00
15,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 130.022-9 - BANCO DO BRASIL - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Vl.Total:
15,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
15,70
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
528
11945/001-2015       
0,00
39,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS -  C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
39,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
39,25
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
551
469/012-2015       
0,00
1.503,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS CRECHES -  C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.503,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.503,15
10677/2015
Outros/Não Aplicável
ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
370.107.968-40
632
12245/000-2015       
603,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
210,78
Un.:
Quantidade:
6,0000
35,13
2 - PERNOITE - VIAGENS À SÃO PAULO/SP PARA ASSINATURAS DE CONVÊNIOS - SAÍDA 04/09 ÀS 11h00 E 
RETORNO 05/09 ÀS 19h00 | SAÍDA 06/10 ÀS 16h00 E RETORNO 07/10 ÀS 11h00 | DIA 09/10 SAÍDA ÀS 07h00 E 
RETORNO ÀS 21h00 - GABINETE
392,64
2,0000
196,32
7263/2015
Pregão Presencial
BATISTA & DOMINGUES RESTAURANTE LTDA. - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
671
12236/000-2015       
2.989,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
1.465,20
Un.:
UN
Quantidade:
660,0000
2,22
2 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES - CEAGESP - PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
BANCO DO BRASIL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA 
MINHA VIDA - PMCMV - REGULAMENTADO PELA LEI Nº 11.977 DE 07/07/2009 E PELO DECRETO Nº 7.499 DE 
16/06/2011 - BANCO DO BRASIL AG 492 C/C 30484-0 - ASSISTÊNCIA
1.524,60
UN
660,0000
2,31
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
14.280.217/0001-07
671
12237/000-2015       
111,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - CHAMEX - PARA REALIZAÇÃO DO 
PROJETO DE TRABALHO SOCIAL QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL E A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE REGISTRO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV - 
REGULAMENTADO PELA LEI Nº 11.977 DE 07/07/2009 E PELO DECRETO Nº 7.499 DE 16/06/2011 - BANCO DO 
BRASIL AG 492 C/C 30484-0 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
111,50
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
111,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/11/2015 ATÉ 20/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
671
12238/000-2015       
14,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MOUSE STANDARD. Características: 2 botões com Scroll; Sensor do Mouse: Óptico; Resolução: 800 dpi; 
Cor: Preto/prata; Comprimento do cabo: 1,80m; Conexão: USB; Certificação: RoHS/ ISO9001/ ISO14001 /CE 
/FCC; Compatibilidade: Windows 98SE /ME /2000 /XP /Vista /7; Garantia: 12 meses. - COLETEK MS3202-2 - 
PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL E A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV - 
REGULAMENTADO PELA LEI Nº 11.977 DE 07/07/2009 E PELO DECRETO Nº 7.499 DE 16/06/2011 - BANCO DO 
BRASIL AG 492 C/C 30484-0 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
14,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
14,50
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
672
12239/000-2015       
73,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em 
04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão somente na frente - PARA REALIZAÇÃO DO 
PROJETO DE TRABALHO SOCIAL QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL E A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE REGISTRO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV - 
REGULAMENTADO PELA LEI Nº 11.977 DE 07/07/2009 E PELO DECRETO Nº 7.499 DE 16/06/2011 - BANCO DO 
BRASIL AG 492 C/C 30484-0 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
73,60
Un.:
SV
Quantidade:
920,0000
0,08
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
652
12241/000-2015       
117,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES - CAPACITOR, PLACAS E MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
JANELA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS BLOCO B - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
117,14
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
117,14
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
728
12244/000-2015       
878,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
AGUA MINERAL PARA USO DA SEC. DE CULTURA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI E BANDA MUNICIPAL - 
CULTURA
Vl.Total:
878,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
8,78
1208/2015
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.872.353/0001-96
787
9438/000-2015 - 01
-7.857,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9438/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-7.857,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
-7.857,48
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
781
11171/001-2015       
0,00
8.609,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
2.869,91
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.869,91
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 7º TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. A 3 MESES - ESPORTES
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
REGISTRO, 24 de Novembro de 2015.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/11/2015 ATÉ 20/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
5
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125